一、单位基本情况
(一)单位职能
2004年12月,市委、市政府为优化全市科技资源配置,集中力量形成优势学科和研究基地,提出“组建重庆市应用技术研究院”。2007年11月,市编委正式批复成立市应研院,明确为正厅级事业单位。2008年10月,市应研院整合原属中央和地方的10个研究院所。2009年5月,市编委批复更名为88304永利集团(简称重科院)。重科院成为集研究开发、技术转移、成果转化、人才培训和国际交流为一体的工业技术的综合研究机构,是重庆市组建的最大的科学研究和科技创新服务机构。
(二)单位机构组成情况
重科院辖有“重庆工业自动化仪表研究所”、“重庆市光学机械研究所”、“重庆市生物技术研究所”、“重庆市日用化学工业研究所”、“重庆市硅酸盐研究所”、“重庆高技术创业中心”、“重庆市机电设计研究院”、“重庆市机械工业理化计量中心”等8个转(改)制院所和“重庆科技检测中心”、“重庆科技咨询杂志社”等2个自收自支事业单位,均为独立法人机构。重科院本部包含办公室、组织人事处、规划发展处、科研管理处、国际合作办公室等5个职能处室。建成“重庆新材料研究中心”、“重庆信息与自动化技术研究中心”、 “重庆轨道交通及汽车(摩托车)零部件研究中心”、“重庆生物医药与器械研究中心”、“重庆技术评估与转移服务中心”、“重庆低碳研究中心”、“重庆科技检测中心”等7个事业性质中心。自2011年度起,市财政将重科院调整为市财政一级预算管理。
二、部门决算情况说明
(一)2014年收入支出决算总体情况
2014年,重科院本级实现收入12,680.04万元,其中,一般财政预算拨款(不含政府性基金)7,944.64万元,其他收入(事业收入)4,535.40万元、附属单位上缴收入200万元。事业收入主要包括:市科委下达的市级科技项目经费、科技部下达的国家科技项目经费以及其他财政性专项资金、横向项目收入、技术服务收入等。
重科院本级实现支出13,268.46万元,其中,科学技术支出9,536.50万元,社会保障和就业支出3,645.34万元,医疗卫生与计划生育支出34.98万元,住房保障支出51.64万元。
(二)2014年公共预算财政拨款支出决算情况
一般财政预算拨款支出7,944.64万元中:科学技术支出4,248.38万元,社会保障和就业支出3,645.34万元,医疗卫生与计划生育支出34.98万元,住房保障支出15.94万元。
三、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费总额情况
2014年度“三公”经费实际支出66.01万元。
(二)“三公”经费分项情况
1、因公出国(境)费。年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国(境)团组2个,参加其他单位组织的出国(境)团组2个;全年因公出国(境)累计15人次。
自建院以来,重科院始终把开展国际交流与合作视为对接世界科技前沿,促进自身跨越式发展的重要工作。重科院往年国际交流与合作费用均在市级和国家科技计划项目中列支,存在受限于项目任务和预算、经费来源不固定等问题。2014年,重科院为提升国际交流与合作质量,确保相关工作顺利开展,向市财政局申请新增设立 “国际科技交流与合作专项”,并获得30万元资助经费。该项目任务主要包含了国际交流与合作日常运行、考察学习调研、业务洽谈、咨询论证、起草和审核协议、建章立制、组织贯彻政策和法规、组织编制实施规划和计划、指导和推进合作、申报项目、接待来访外宾、组织国(境)外出访、参与和举办活动、搭建平台与基地、引智引才、外事统计宣传、进行外事管理、承办政府委托事宜等多方面内容。2014年全年,重科院根据实际所需,在项目经费支出中列支了16.24万元因公出国(境)费用。
2、公务接待费。国内公务接待200余次,国际接待50余次,接待来宾约2000余人次,人均接待费=26.37万元/2000人次=132元/人次。
重科院本着有礼有节、勤俭持家的原则,圆满接待参与国际科技交流与合作的专家、学者、企业家和领导100余人/次,并在2014年度新增的“国际科技交流与合作专项”经费中列支相关接待费用。
3、公务用车购置及运行维护费。公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为8辆,2014年度未新增公务用车。除却油价上涨因素,全年公务用车购置及运行维护费与预算数基本保持一致。
| 88304永利集团2014年收支决算总表 | |||||
| 单位:万元 | |||||
| 收 入 | 支 出 | ||||
| 项 目 | 年初预算数 | 决算数 | 项目(按“项”级功能分类) | 年初预算数 | 决算数 |
| 一、财政拨款(不含政府性基金) | 3,461.98 | 7,944.64 | 一、科学技术支出 | 8,631.25 | 9,536.50 |
| 二、上级补助收入 | | | 科学技术管理事务 | | 800.00 |
| 三、事业收入 | 7,510.00 | 其他科学技术管理事务支出 | | 800.00 | |
| 四、经营收入 | 450.00 | | 应用研究 | | 1,126.05 |
| 五、附属单位上缴收入 | | 200.00 | 机构运行 | | 188.75 |
| 六、其他收入 | | 4,535.40 | 社会公益研究 | | 84.24 |
| | | | 其他应用研究支出 | | 853.06 |
| | | | 技术研究与开发 | 8,631.25 | 6,704.36 |
| | | | 机构运行 | 671.25 | 1,418.68 |
| | | | 应用技术研究与开发 | 7,960.00 | 4,760.36 |
| | | | 其他技术研究与开发支出 | | 525.32 |
| | | | 科技条件与服务 | | 906.09 |
| | | | 科技条件专项 | | 706.09 |
| | | | 其他科技条件与服务支出 | | 200.00 |
| | | | 二、社会保障和就业支出 | 2,739.81 | 3,645.34 |
| | | | 行政事业单位离退休 | 2,739.81 | 3,645.34 |
| | | | 事业单位离退休 | 2,739.81 | 3,645.34 |
| | | | 三、医疗卫生与计划生育支出 | 34.98 | 34.98 |
| | | | 医疗保障 | 34.98 | 34.98 |
| | | | 事业单位医疗 | 34.98 | 34.98 |
| | | | 四、住房保障支出 | 15.94 | 51.64 |
| | | | 住房改革支出 | 15.94 | 51.64 |
| | | | 住房公积金 | 15.94 | 51.64 |
| 本年收入合计 | 11,421.98 | 12,680.04 | 本年支出合计 | 11,421.98 | 13,268.46 |
| 用事业基金弥补收支差额 | | | 结余分配 | | |
| 年初结转和结余 | | 9,338.29 | 年末结转和结余 | | 8,749.87 |
| 合计 | 11,421.98 | 22,018.33 | 合计 | 11,421.98 | 22,018.33 |
| 88304永利集团2014年公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||||||||
| 单位:万元 | ||||||||||||
| 科目编码 | 项目(按“项”级功能分类) | 年初预算数 | 全年预算数 | 决算数 | ||||||||
| 类 | 款 | 项 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 合 计 | 3,461.98 | 3,031.98 | 430.00 | 7,944.64 | 3,942.52 | 4,002.12 | 7,944.64 | 3,942.52 | 4,002.12 | |||
| 206 | | | 科学技术支出 | 671.25 | 241.25 | 430.00 | 4,248.38 | 246.26 | 4,002.12 | 4,248.38 | 246.26 | 4,002.12 |
| | 01 | | 科学技术管理事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 0.00 | 800.00 | 800.00 | 0.00 | 800.00 |
| | | 99 | 其他科学技术管理事务支出 | 0.00 | | | 800.00 | | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
| | 03 | | 应用研究 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 938.19 | 0.89 | 937.30 | 938.19 | 0.89 | 937.30 |
| | | 01 | 机构运行 | 0.00 | | | 0.89 | 0.89 | | 0.89 | 0.89 | |
| | | 02 | 社会公益研究 | 0.00 | | | 84.24 | | 84.24 | 84.24 | | 84.24 |
| | | 99 | 其他应用研究支出 | 0.00 | | | 853.06 | | 853.06 | 853.06 | | 853.06 |
| | 04 | | 技术研究与开发 | 671.25 | 241.25 | 430.00 | 1,604.10 | 245.37 | 1,358.73 | 1,604.10 | 245.37 | 1,358.73 |
| | | 01 | 机构运行 | 671.25 | 241.25 | 430.00 | 694.05 | 245.37 | 448.68 | 694.05 | 245.37 | 448.68 |
| | | 02 | 应用技术研究与开发 | 0.00 | | | 384.73 | | 384.73 | 384.73 | | 384.73 |
| | | 99 | 其他技术研究与开发支出 | 0.00 | | | 525.32 | | 525.32 | 525.32 | | 525.32 |
| | 05 | | 科技条件与服务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 906.09 | 0.00 | 906.09 | 906.09 | 0.00 | 906.09 |
| | | 03 | 科技条件专项 | 0.00 | | | 706.09 | | 706.09 | 706.09 | | 706.09 |
| | | 99 | 其他科技条件与服务支出 | 0.00 | | | 200.00 | | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 2,739.81 | 2,739.81 | 0.00 | 3,645.34 | 3,645.34 | 0.00 | 3,645.34 | 3,645.34 | 0.00 |
| | 05 | | 行政事业单位离退休 | 2,739.81 | 2,739.81 | 0.00 | 3,645.34 | 3,645.34 | 0.00 | 3,645.34 | 3,645.34 | 0.00 |
| | | 02 | 事业单位离退休 | 2,739.81 | 2,739.81 | | 3,645.34 | 3,645.34 | | 3,645.34 | 3,645.34 | |
| 210 | | | 医疗卫生与计划生育支出 | 34.98 | 34.98 | 0.00 | 34.98 | 34.98 | 0.00 | 34.98 | 34.98 | 0.00 |
| | 05 | | 医疗保障 | 34.98 | 34.98 | 0.00 | 34.98 | 34.98 | 0.00 | 34.98 | 34.98 | 0.00 |
| | | 02 | 事业单位医疗 | 34.98 | 34.98 | | 34.98 | 34.98 | | 34.98 | 34.98 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 15.94 | 15.94 | 0.00 | 15.94 | 15.94 | 0.00 | 15.94 | 15.94 | 0.00 |
| | 02 | | 住房改革支出 | 15.94 | 15.94 | 0.00 | 15.94 | 15.94 | 0.00 | 15.94 | 15.94 | 0.00 |
| | | 01 | 住房公积金 | 15.94 | 15.94 | | 15.94 | 15.94 | | 15.94 | 15.94 | |
| 88304永利集团2014年“三公”经费决算情况表 | ||
| 单位:万元 | ||
| 项 目 | 预 算 数 | 决 算 数 |
| 合 计 | 48.00 | 66.01 |
| 1、因公出国(境)费 | 12.00 | 20.93 |
| 2、公务接待费 | 18.00 | 26.38 |
| 3、公务用车购置及运行维护费 | 18.00 | 18.70 |
| 其中:(1)公务用车运行维护费 | 18.00 | 18.70 |
| (2)公务用车购置 | | |
88304永利集团版权所有 渝ICP备09050127号
地址:88304永利集团 电话:86 023 67300298
渝公网安备 50019002502033号